Faktúra č. 231107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231107
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 1 008,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23059
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť