Faktúra č. 231031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231031
  • Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a meraní na elektrických zariadeniach dielne SOŠA Trnava.
  • Dátum doručenia: 28.02.2013
  • Celková hodnota: 1 730,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23020
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť