Faktúra č. 225007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 225007
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie k ubytovaniu žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 29.04.2022
  • Celková hodnota: 480,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22069
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť