Faktúra č. 221323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 221323
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2022-31.12.2022
  • Dátum doručenia: 01.01.2023
  • Celková hodnota: 68,93 €
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť