Faktúra č. 211277

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211277
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava betónovej plochy v priestorcoh SOŠ automobilovej Trnava
  • Dátum doručenia: 29.11.2021
  • Celková hodnota: 9 910,00 €
  • Identifikácia objednávky: 21085
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť