Faktúra č. 211227

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211227
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby - pevnej siete september 2021
  • Dátum doručenia: 01.10.2021
  • Celková hodnota: 65,66 €
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť