Faktúra č. 203105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203105
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky
  • Dátum doručenia: 27.10.2020
  • Celková hodnota: 475,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20123
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť