Faktúra č. 203100

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203100
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - lyžička na mokka, príbor súprava
  • Dátum doručenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota: 132,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20116
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť