Faktúra č. 203066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203066
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 21.08.2020
  • Celková hodnota: 140,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20079
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť