Faktúra č. 203061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203061
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - dezinfekčný a jednorázové rúška
  • Dátum doručenia: 18.08.2020
  • Celková hodnota: 708,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20070
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť