Faktúra č. 201123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201123
  • Popis fakturovaného plnenia: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2020-30.06.2020
  • Dátum doručenia: 01.07.2020
  • Celková hodnota: 74,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 0320160245
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť