Faktúra č. 201091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201091
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis a údržba klimatizačných zariadení SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 11.05.2020
  • Celková hodnota: 1 040,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20030
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť