Faktúra č. 201017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201017
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy za mesiac január 2020 - žiaci
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 1 944,63 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť