Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251152 Dodávka - elektrická energia máj 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 003,33 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
25075 Presunutie obrábacieho stroja v dielni strojného obrábania na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Convoi s.r.o. 36670545 1 378,85 € 06.06.2025 06.06.2025 Objednávka
25076 Maliarske práce-maľovanie učební, zborovne učiteľov a kancelárie zástupkyne TV Stredná odborná škola automobilová 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 2 690,00 € 06.06.2025 09.06.2025 Objednávka
25077 Oprava betónovej plochy na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Concret Plus, s. r. o. 56969201 4 180,00 € 06.06.2025 09.06.2025 Objednávka
253041 Dodávka - nalepovacie závažia-kotúč šedné 2ks po 6 kg Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 61,25 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
251149 offline videoseminár - Mzdová účtovníčka pred odchodom na dovolenku Stredná odborná škola automobilová 17053676 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
253040 Dodávka PHM k 31.05.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 367,99 € 05.06.2025 11.06.2025 Faktúra
251142 Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za máj 2025 na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 100,12 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
251143 Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 121,03 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
251144 Za služby v oblasti CO za obdobie 05/2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
251145 Poplatky za služby pevnej siete máj 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,41 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
251146 Poplatky za služby mobilnej siete máj 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 89,43 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
251147 Dodávka - tepelná energia máj 2025, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 217,26 € 04.06.2025 23.06.2025 Faktúra
251148 Servisné práce na výpočtovej technike (inštalácia Fabasoft, sieťové skenovanie, inštalácia tlačiarne) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 178,35 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
253039 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 311,26 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
251140 Diagnostika závady na sťahováku pneumatík, výmena ND a odskúšanie Stredná odborná škola automobilová 17053676 HOMOLA spol. s r.o. 31325921 215,62 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
251141 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu máj 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 86,10 € 03.06.2025 09.06.2025 Faktúra
25074 Nákup nalepovacích vyvažovacích závaží na vyváženie pneumatík Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 61,25 € 02.06.2025 06.06.2025 Objednávka
251138 Dodávka vodné stočné, voda z povrch. odtoku máj 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 133,89 € 02.06.2025 04.06.2025 Faktúra
251139 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 664,00 € 02.06.2025 06.06.2025 Faktúra