251036 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251037 |
Za služby mobilnej siete január 2025 (O2) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
253012 |
Dodávka - mobilný kontajner na závesné zložky 2ks, skriňa dvere 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
723,24 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251034 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251035 |
Dodávka - tepelná energia január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 969,70 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251034 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
253006 |
Dodávka PHM k 31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
436,40 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251026 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251027 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
495,33 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251033 |
Za služby mobilnej siete január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,79 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251028 |
Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 073,45 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251029 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
111,32 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251030 |
Za služby v oblasti CO za obdobie január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251032 |
Za biologicky rozložiteľný odpad január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251031 |
Poplatky za služby pevnej siete január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Marián Hrabinský |
36921114 |
|
1,50 € |
04.02.2025 |
|
31.08.2025 |
06.02.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
253011 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
215,30 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251029 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
111,32 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 54/2024/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
BICAR s. r. o. |
52875130 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
31.08.2025 |
21.02.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
251023 |
Zapožičanie lyžiarskej výstroje pre 41 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 214,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |