Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251234 Servisné činnosti - sieťové pripojenie v ZRTV, diagnostika NB, oprava PC Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 258,30 € 26.09.2025 29.09.2025 Faktúra
251232 Dodávka - výukový softver 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Siemens s.r.o. 31349307 1 222,62 € 25.09.2025 29.09.2025 Faktúra
251233 Orez stromov vo výškach bez odvozu Stredná odborná škola automobilová 17053676 ProHight, s. r. o. 46245651 713,40 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra
25122 Reklamné letáky na nábor žiakov v šk. roku 2025/2026 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 214,02 € 24.09.2025 30.09.2025 Objednávka
253066 Dodávka - ND a náradie na opravu áut Stredná odborná škola automobilová 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 461,18 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
253065 Dodávka - lakovnícky materiál na výuku žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 1 523,23 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
253067 Dodávka - ND na opravu áut Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 201,17 € 24.09.2025 29.09.2025 Faktúra
253063 Dodávka - elektrotechnický materiál na odborný výcvik odboru autotronik Stredná odborná škola automobilová 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 851,10 € 23.09.2025 29.09.2025 Faktúra
253064 Dodávka - kancelársky materiál Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 468,63 € 23.09.2025 29.09.2025 Faktúra
25119 Nákup dierovaných plechov - praktická výuka žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 PERFORA spol. s r.o. 34136576 697,41 € 22.09.2025 24.09.2025 Objednávka
25121 Nákup náhradných dielov a náradia na opravu automobilov Stredná odborná škola automobilová 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 461,18 € 22.09.2025 24.09.2025 Objednávka
251230 Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - júl, august, september 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 330,70 € 22.09.2025 24.09.2025 Faktúra
251231 Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - júl, august, september 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 330,70 € 22.09.2025 24.09.2025 Faktúra
25120 Nákup hutníckeho materiálu /plechy, guľatina/ na praktickú výuku žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AGROFINAL, spol. s r. o. 00589420 977,70 € 22.09.2025 24.09.2025 Objednávka
25116 Nákup závaží, gumových kotúčikov a pneu pasty na vyváženie kolies Stredná odborná škola automobilová 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 201,17 € 19.09.2025 23.09.2025 Objednávka
25117 Nákup papiernickych a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 468,65 € 19.09.2025 23.09.2025 Objednávka
25118 Nákup toneru do tlačiarne, servisné práce počítača a diagnostika notebooku, sieťové pripojenie v kancelárii ZRTV Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 317,34 € 19.09.2025 23.09.2025 Objednávka
253062 Ochranný plechový kryt 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 EMPORO, s. r. o. 44562195 3 318,54 € 19.09.2025 24.09.2025 Faktúra
251229 Odborná prehliadka elektroinštalácie budov, priestorov bufetu, skladov UNIMONT, dielne a rozdvodne NN na SOŠa Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 1 300,00 € 19.09.2025 23.09.2025 Faktúra
25114 Nákup edukačných publikácií - učebnice fyziky Stredná odborná škola automobilová 17053676 Richard Šrobár - Littera 33580511 2 071,50 € 18.09.2025 19.09.2025 Objednávka