Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
253049 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 526,49 € 02.07.2025 04.07.2025 Faktúra
251171 Dodávka vodné, stočné jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 887,47 € 02.07.2025 04.07.2025 Faktúra
251172 Za služby v oblasti CO za obdobie jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 02.07.2025 07.07.2025 Faktúra
252001 Obedy k slávnostnému ukončeniu školského roka Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jagas, s.r.o. 52378616 697,00 € 01.07.2025 04.07.2025 Faktúra
251169 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu jún 2024 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 327,01 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
251170 Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií júl 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
253048 Dodávka - tonery 7 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 693,72 € 30.06.2025 02.07.2025 Faktúra
251168 Servisné činnosti na výpočtovej technike Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 178,35 € 30.06.2025 02.07.2025 Faktúra
25086 Oprava dlažby a dverí vo WC na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová 17053676 JK Company JK s. r. o. 55159826 1 000,00 € 27.06.2025 30.06.2025 Objednávka
25087 Nákup papiernických a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 526,92 € 27.06.2025 02.07.2025 Objednávka
251166 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v období jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 DETOX s.r.o. 31582028 258,30 € 27.06.2025 30.06.2025 Faktúra
251167 Doprava žiakov na trase Trnava - Smolenice a späť 23.06.20265 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Marián Matúšek 37277197 295,20 € 27.06.2025 30.06.2025 Faktúra
251164 Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 445,30 € 26.06.2025 26.06.2025 Faktúra
251163 Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 559,60 € 26.06.2025 26.06.2025 Faktúra
251165 Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre maturitnú komisiu Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 123,75 € 26.06.2025 26.06.2025 Faktúra
25084 Oprava umývačky riadu - výmena prívodnej hadice k čerpadlu Stredná odborná škola automobilová 17053676 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 142,05 € 25.06.2025 25.06.2025 Objednávka
25085 Zabezpečenie obedu pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava na slávnostné ukončenie školského roku na deň 27.06.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Jagas, s.r.o. 52378616 697,00 € 25.06.2025 27.06.2025 Objednávka
253047 Dodávka - pračka Beko BTL1WFP10622-1-OZEM-01 Stredná odborná škola automobilová 17053676 NAY.sk 35739487 288,79 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
251161 Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie apríl, máj, jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 330,70 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra
251162 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl, máj, jún 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 330,70 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra