Zmluva č. 29/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Andy Car Service s.r.o. |
|
|
1,50 € |
14.08.2024 |
|
31.08.2025 |
14.08.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 30/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
BOOKKEEPING SERVICES s.r.o. |
|
|
1,50 € |
14.08.2024 |
|
31.08.2025 |
14.08.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 31/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Roman Sabo SAABA |
14409437 |
|
1,50 € |
14.08.2024 |
|
31.08.2025 |
14.08.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 32/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Autoservis Fodor, s. r. o. |
51440547 |
|
1,50 € |
14.08.2024 |
|
31.08.2025 |
14.08.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 33/2024/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Miroslav Bohunický |
48103373 |
|
1,50 € |
14.08.2024 |
|
31.08.2025 |
14.08.2024 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľ školy |
Zmluva |
241178 |
Poplatok za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.07.2024-31.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241174 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Júl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
60,60 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241175 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.08.2024-31.08.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241176 |
Za výkon zodpovednej osoby 07-08/2024 - ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
72,47 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241168 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241170 |
Dodávka vodné, stočné Júl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
671,15 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243074 |
Dodávka PHM k 31.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
21,03 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241172 |
Poplatok za služby mobilnej siete Júl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,72 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241171 |
Poplatok za služby pevnej siete Júl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,06 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241173 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241169 |
Pristavenie a odvoz kontajnera a zhodnotenie odpadu k 31.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
261,60 € |
31.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241179 |
Dodávka - elektrická energia 01.07.2024-31.07.2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
571,03 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241177 |
Dodávka - tepelná energia Júl 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 859,34 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
243073 |
Dodávka - čistiace prostriedky do výdajne jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
321,77 € |
26.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241166 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
251,00 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |