Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24090 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 51,55 € 30.05.2024 05.06.2024 Objednávka
241120 Online seminár 04.06.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Faktúra
24089 Nákup čistiaceho prostriedku na vodný kameň Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 180,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Objednávka
243055 Dodávka materiál - elektro Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 28,60 € 28.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243054 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 293,17 € 28.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243053 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 260,04 € 28.05.2024 30.05.2024 Faktúra
24087 Nákup lakovníckeho materiál-plnič s tužidlom Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 84,08 € 28.05.2024 31.05.2024 Objednávka
24088 Nákup toneru do tlačiarne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 146,28 € 28.05.2024 31.05.2024 Objednávka
24083 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 260,28 € 27.05.2024 29.05.2024 Objednávka
24084 Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 293,25 € 27.05.2024 29.05.2024 Objednávka
24085 Nákup elektromateriálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 28,64 € 27.05.2024 29.05.2024 Objednávka
24086 Servisné činnosti - oprava internetového pripojenia v učebni Autoškoly Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 225,60 € 27.05.2024 29.05.2024 Objednávka
241121 Servisné činnosti na internetovom pripojení v autoškole Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 225,60 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243052 Dodávka materiál - hygienický Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 342,98 € 27.05.2024 30.05.2024 Faktúra
241119 Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 816,00 € 24.05.2024 30.05.2024 Faktúra
243050 Dodávka materiálu - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 199,13 € 23.05.2024 28.05.2024 Faktúra
24082 Nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 342,98 € 23.05.2024 28.05.2024 Objednávka
243051 Dodávka - batérie olovené 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TIPA, spol. s r.o. 42864208 29,41 € 23.05.2024 30.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 19/2024/SOŠATt Zmluva o poskytovaní služby Výplatný lístok na mobilný telefón Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 0,11 € 23.05.2024 30.05.2024 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
241118 Implementácia mobilného výplatného lístky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 30,00 € 22.05.2024 28.05.2024 Faktúra