24090 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
51,55 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
241120 |
Online seminár 04.06.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24089 |
Nákup čistiaceho prostriedku na vodný kameň |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
243055 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
28,60 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243054 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
293,17 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243053 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
260,04 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24087 |
Nákup lakovníckeho materiál-plnič s tužidlom |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
84,08 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24088 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
146,28 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24083 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
260,28 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24084 |
Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
293,25 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24085 |
Nákup elektromateriálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
28,64 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24086 |
Servisné činnosti - oprava internetového pripojenia v učebni Autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
225,60 € |
27.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
241121 |
Servisné činnosti na internetovom pripojení v autoškole |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
225,60 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243052 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
342,98 € |
27.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241119 |
Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
816,00 € |
24.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243050 |
Dodávka materiálu - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
199,13 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24082 |
Nákup hygienických potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
342,98 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
243051 |
Dodávka - batérie olovené 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TIPA, spol. s r.o. |
42864208 |
|
29,41 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2024/SOŠATt |
Zmluva o poskytovaní služby Výplatný lístok na mobilný telefón |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,11 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
241118 |
Implementácia mobilného výplatného lístky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |