Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241178 Poplatok za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.07.2024-31.07.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 06.08.2024 15.08.2024 Faktúra
241174 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Júl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 60,60 € 06.08.2024 15.08.2024 Faktúra
241175 GPS monitoring autá a trenažér 01.08.2024-31.08.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 06.08.2024 15.08.2024 Faktúra
241176 Za výkon zodpovednej osoby 07-08/2024 - ochrana osobných údajov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 72,47 € 05.08.2024 12.08.2024 Faktúra
241168 Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 109,44 € 05.08.2024 12.08.2024 Faktúra
241170 Dodávka vodné, stočné Júl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 671,15 € 05.08.2024 12.08.2024 Faktúra
243074 Dodávka PHM k 31.07.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 21,03 € 05.08.2024 14.08.2024 Faktúra
241172 Poplatok za služby mobilnej siete Júl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 87,72 € 01.08.2024 14.08.2024 Faktúra
241171 Poplatok za služby pevnej siete Júl 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,06 € 01.08.2024 14.08.2024 Faktúra
241173 Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.07.2024 12.08.2024 Faktúra
241169 Pristavenie a odvoz kontajnera a zhodnotenie odpadu k 31.07.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 261,60 € 31.07.2024 12.08.2024 Faktúra
241179 Dodávka - elektrická energia 01.07.2024-31.07.2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 571,03 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
241177 Dodávka - tepelná energia Júl 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 859,34 € 31.07.2024 26.08.2024 Faktúra
243073 Dodávka - čistiace prostriedky do výdajne jedál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 321,77 € 26.07.2024 05.08.2024 Faktúra
241166 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 251,00 € 24.07.2024 30.07.2024 Faktúra
241167 Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku TRNAVSKO - nájom priestorov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 47,52 € 22.07.2024 05.08.2024 Faktúra
241162 Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 17.07.2024 19.07.2024 Faktúra
241163 Maliarske a natieračské práce chodba, učebne teoretického vyučovania a schodisko Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 5 832,50 € 17.07.2024 19.07.2024 Faktúra
243072 Dodávka PHM k 15.07.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 16,19 € 17.07.2024 30.07.2024 Faktúra
24107 Čistenie kanalizácie podľa požiadavky SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 264,00 € 16.07.2024 17.07.2024 Objednávka