Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241300 Poplatky za mobilné služby O2 od 1.11.2024 do 30.11.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Faktúra
241295 Predplatné na obdobie od 02.09.2024 do 01.09.2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 04.12.2024 06.12.2024 Faktúra
241293 Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 04.12.2024 06.12.2024 Faktúra
24201 Oprava čítacieho zariadenia kariet Autoškoly Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 36,00 € 04.12.2024 09.12.2024 Objednávka
241286 Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov 11/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 96,60 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
243133 Dodávka materiál - plechy, materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Metal Klimex, s.r.o. 47984562 1 157,21 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
243136 Dodávka PHM k 30.11.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 637,83 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
243137 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 210,46 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
241294 Dodávka - vodné, stočné 11/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 168,03 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
241278 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci November 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
241283 Administratívne služby a kancelárske práce Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 1 860,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
243134 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 1 532,81 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
241288 Prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 240,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
243135 Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA 52907783 553,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Faktúra
241285 Poplatky za služby mobilnej siete 01.11.2024-30.11.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,52 € 01.12.2024 05.12.2024 Faktúra
241284 Poplatky za služby pevnej siete 01.11.2024-30.11.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,82 € 01.12.2024 05.12.2024 Faktúra
241277 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu November 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 516,75 € 30.11.2024 04.12.2024 Faktúra
241290 Biologicky rozložiteľný odpad november 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 84,00 € 30.11.2024 05.12.2024 Faktúra
241282 Inzercia 29.11.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 357,60 € 30.11.2024 05.12.2024 Faktúra
241281 Inzercia 29.11.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 164,40 € 30.11.2024 05.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »