24093 |
Elektroinštalačné práce - Výmena 2 ks svietidiel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
150,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 13 (Zmluva č. 13/2024/SOŠATt) |
Zmluva o nájme učebne autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Kotleba Adrián |
|
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
243056 |
Dodávka PHM k 31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
645,11 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241128 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241131 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,52 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241130 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,09 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241125 |
Poplatky za služby v oblasti CO za obdobie Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241126 |
Občerstvenie - otvorenie "Multifunkčného ihriska" dňa 09.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
22,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241124 |
Obedy za mesiac Máj 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 974,95 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241123 |
Obedy za mesiac Máj 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 193,20 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241122 |
Obedy za mesiac Máj 2024 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
153,45 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241127 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
137,40 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24091 |
Oprava traktora MTF 1430 M |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
250,00 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24092 |
Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
208,70 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
241129 |
Inzercia (bannerová) 31.5.2024-14.6.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
216,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24090 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
51,55 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
241120 |
Online seminár 04.06.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24089 |
Nákup čistiaceho prostriedku na vodný kameň |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
180,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
243055 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
28,60 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243054 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
293,17 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |