Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23089 Čistenie kanalizácie na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 1 344,00 € 08.06.2023 12.06.2023 Objednávka
23090 Oprava čítačky kariet z učebne Autoškoly SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 36,00 € 08.06.2023 13.06.2023 Objednávka
23091 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 32,55 € 08.06.2023 14.06.2023 Objednávka
23092 Nákup hygienického a čistiaceho materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 484,90 € 08.06.2023 15.06.2023 Objednávka
231142 Kurz na získanie inštruktorského oprávnenia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 1 500,00 € 06.06.2023 12.06.2023 Faktúra
231147 Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
231140 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac Máj 2023. Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 69,12 € 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
233056 Dodávka PHM k 31.05.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 585,43 € 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
231143 Dodávka - vodné stočné Máj 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 059,16 € 05.06.2023 12.06.2023 Faktúra
231138 GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2023 - 30.06.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
231146 Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,05 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
231145 Poplatky za služby mobilnej siete 01.05.2023-31.05.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,12 € 01.06.2023 13.06.2023 Faktúra
231137 Obedy za mesiac Máj 2023 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 152,40 € 31.05.2023 01.06.2023 Faktúra
231135 Obedy za mesiac Máj 2023 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 854,75 € 31.05.2023 01.06.2023 Faktúra
231136 Obedy za mesiac Máj 2023 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 123,50 € 31.05.2023 05.06.2023 Faktúra
233055 Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TransData s.r.o. 35741236 7,20 € 31.05.2023 06.06.2023 Faktúra
231141 Dodávka - elektrická energia Máj 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 243,04 € 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
231139 Za služby v oblasti CO za obdobie Máj 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
23087 Kurz na získanie inštruktorského oprávnenia v autoškole Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 1 500,00 € 31.05.2023 08.06.2023 Objednávka
231144 Dodávka - tepelná energia Máj 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 827,37 € 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra