20009 |
Odborná prehliadka elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ELKONEKT s.r.o. |
48276758 |
|
1 419,60 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
203004 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JL spol. s r.o. |
31388752 |
|
61,57 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
203005 |
Dodávka - PC Core l3 9100 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
528,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
203016 |
Dodávka - publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20007 |
Nákup osobného počítača CORE I3 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
528,00 € |
14.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
201013 |
Interiérové žalúzie ISO retiazka biele - výmena žalúzií v triedach teoretického vyučovania |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
1 187,00 € |
14.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201005 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CECH PREDAJCOV A AUTOSERVISOV |
42053331 |
|
130,00 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
203003 |
Dodávka - keramické tabule Triptych do tried - 7 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
5 811,12 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
291284 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2019 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201003 |
GPS monitoring na autá a trenažér za obdobie 01.01.2020-31.01.2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201002 |
Dodávka - stravné lístky január 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
4 000,00 € |
13.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
203002 |
Dodávka - všeobecný materiál, náradie, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. |
18049401 |
|
1 747,27 € |
10.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20006 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JL spol. s r.o. |
31388752 |
|
61,58 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
203001 |
Dodávka materiál - tonery 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
156,00 € |
09.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
291283 |
Dodávka - vodné, stočné december 2019 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
920,60 € |
08.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201004 |
Seminár 14.01.2020 "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019" |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VZDELÁVACIA AKADÉMIA. J.A. KOMENSKÉHO V.A.J.A.K., s.r.o. pobočka Trnava |
36333166 |
|
72,00 € |
08.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
291276 |
Nájom fľaša oceľová - nájom chladivo vyúčtovanie do 31.12.2019 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
4,03 € |
08.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
291277 |
Dodávka - tepelná energia december 2019 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 841,27 € |
08.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
291275 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava 01.-31.12.2019 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
75,24 € |
07.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201001 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2020 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
07.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |