| 20009 | 
    Odborná prehliadka elektrospotrebičov |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    ELKONEKT s.r.o. | 
    48276758 | 
     | 
    1 419,60 € | 
    16.01.2020 |    
     | 
     | 
    14.02.2020 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | 203004 | 
    Dodávka materiál - lakovnícky |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    JL spol. s r.o. | 
    31388752 | 
     | 
    61,57 € | 
    16.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 203005 | 
    Dodávka - PC Core l3 9100 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Ábel Jozef - NETAS | 
    34948627 | 
     | 
    528,00 € | 
    16.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 203016 | 
    Dodávka - publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    PSDOMOV s.r.o. | 
    51108178 | 
     | 
    58,80 € | 
    15.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 20007                | 
    Nákup osobného počítača CORE I3 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Ábel Jozef - NETAS | 
    34948627 | 
     | 
    528,00 € | 
    14.01.2020 |    
     | 
     | 
    12.02.2020 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | 201013 | 
    Interiérové žalúzie ISO retiazka biele - výmena žalúzií v triedach teoretického vyučovania |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Richard Čavojský | 
    33555265 | 
     | 
    1 187,00 € | 
    14.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201005 | 
    Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    CECH PREDAJCOV A AUTOSERVISOV | 
    42053331 | 
     | 
    130,00 € | 
    13.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 203003 | 
    Dodávka - keramické tabule Triptych do tried - 7 ks |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    LINEA SK spol. s r.o. | 
    35716932 | 
     | 
    5 811,12 € | 
    13.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 291284 | 
    Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2019 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV | 
    33209308 | 
     | 
    760,80 € | 
    13.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201003 | 
    GPS monitoring na autá a trenažér za obdobie 01.01.2020-31.01.2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    TSS Group, a.s. | 
    36323551 | 
     | 
    43,20 € | 
    13.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201002 | 
    Dodávka - stravné lístky január 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Ticket Service, s. r. o. | 
    52005551 | 
     | 
    4 000,00 € | 
    13.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 203002 | 
    Dodávka - všeobecný materiál, náradie, ochranné pomôcky |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. | 
    18049401 | 
     | 
    1 747,27 € | 
    10.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 20006 | 
    Nákup lakovníckeho materiálu |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    JL spol. s r.o. | 
    31388752 | 
     | 
    61,58 € | 
    09.01.2020 |    
     | 
     | 
    06.02.2020 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | 203001 | 
    Dodávka materiál - tonery 4 ks |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Ábel Jozef - NETAS | 
    34948627 | 
     | 
    156,00 € | 
    09.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 291283 | 
    Dodávka - vodné, stočné december 2019 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    COMAX-TT, a.s. | 
    36238147 | 
     | 
    920,60 € | 
    08.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201004 | 
    Seminár 14.01.2020 "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019" |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    VZDELÁVACIA AKADÉMIA. J.A. KOMENSKÉHO V.A.J.A.K., s.r.o. pobočka Trnava | 
    36333166 | 
     | 
    72,00 € | 
    08.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 291276 | 
    Nájom fľaša oceľová - nájom chladivo vyúčtovanie do 31.12.2019 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Messer Tatragas | 
    00685852 | 
     | 
    4,03 € | 
    08.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 291277 | 
    Dodávka - tepelná energia december 2019 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Trnavská teplárenská, a.s. | 
    36246034 | 
     | 
    4 841,27 € | 
    08.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 291275 | 
    Ochrana objektu SOŠA Trnava 01.-31.12.2019 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 
    36237922 | 
     | 
    75,24 € | 
    07.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201001 | 
    Nepretržitá pohotovosť na rok 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 
    36703176 | 
     | 
    72,00 € | 
    07.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra |