| 201022 | 
    Dodávka - elektrická energia 01.01.2020-31.01.2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    MAGNA ENERGIA a.s. | 
    35743565 | 
     | 
    1 595,58 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    17.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201018 | 
    Za služby v oblasti CO za obdobie január 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    CO - COMPANY s.r.o. | 
    52134504 | 
     | 
    27,00 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    10.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201019 | 
    Seminár PAM 35.00 TT - Trnava 28.01.2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    VEMA, s.r.o. | 
    31355374 | 
     | 
    54,00 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    10.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 203012 | 
    Dodávka materiál - posypová soľ |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    JUEL, s.r.o. | 
    36235334 | 
     | 
    33,25 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    07.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201028 | 
    Odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu január 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    FCC Trnava s.r.o. | 
    31449697 | 
     | 
    36,00 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    14.02.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201028 | 
    Odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu január 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    FCC Trnava s.r.o. | 
    31449697 | 
     | 
    36,00 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    12.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201028 | 
    Odvoz biologicky-rozložiteľného odpadu január 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    FCC Trnava s.r.o. | 
    31449697 | 
     | 
    36,00 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    14.02.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201027 | 
    Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu január 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    FCC Trnava s.r.o. | 
    31449697 | 
     | 
    79,13 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    12.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201027 | 
    Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu január 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    FCC Trnava s.r.o. | 
    31449697 | 
     | 
    79,13 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    14.02.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201027 | 
    Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu január 2020 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    FCC Trnava s.r.o. | 
    31449697 | 
     | 
    79,13 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    14.02.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201025 | 
    Inzercia 29.01.2020 Trnavské ECHO |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. | 
    35790253 | 
     | 
    85,20 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    12.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 201025 | 
    Inzercia 29.01.2020 Trnavské ECHO |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. | 
    35790253 | 
     | 
    85,20 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    14.02.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 2017002 | 
    Dobropis vrátené poukážky za stravné lístky za rok 2019 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Ticket Service, s. r. o. | 
    52005551 | 
     | 
    88,00 € | 
    31.01.2020 |    
     | 
     | 
    01.04.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 2017001 | 
    Dobropis vrátené poukázky za stravné lístky za rok 2019 |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Ticket Service, s. r. o. | 
    52005551 | 
     | 
    36,00 € | 
    30.01.2020 |    
     | 
     | 
    31.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | Zmluva č. 1/2020/SOŠATt | 
    Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov - Bukovský Patrik |      
    Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02  Trnava 2 | 
    17053676 | 
    SLUPOR, s.r.o. | 
    47518642 | 
     | 
    1,50 € | 
    29.01.2020 |    
    04.02.2020 | 
    31.08.2020 | 
    30.01.2020 | 
    Ing. Jozef Ormandy | 
    riaditeľ školy | 
    Zmluva | 
    | 203009 | 
    Dodávka - ochranné pomôvky (pracovný nazuvák LISA, mikina fleecová GRANBY LADY) |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Jana Ušáková - ZAJO | 
    33206414 | 
     | 
    35,65 € | 
    29.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 20018                | 
    Oprava elektroinštalácie - výmena svietidiel - dielňa autoopravár |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    ELKONEKT s.r.o. | 
    48276758 | 
     | 
    2 840,00 € | 
    29.01.2020 |    
     | 
     | 
    26.02.2020 | 
     | 
     | 
    Objednávka | 
    | 203008 | 
    Dodávka - konvica MOMERT 1805, predlžovák BUBON |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    Vladimír Kopun | 
    11746106 | 
     | 
    51,58 € | 
    28.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 203010 | 
    Dodávka tlačivá - maturitné skúšky |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    ŠEVT a.s. | 
    31331131 | 
     | 
    52,80 € | 
    28.01.2020 |    
     | 
     | 
    04.03.2020 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 20016                | 
    Prevoz učebnej pomôcky-dieselagregátu |      
    Stredná odborná škola automobilová | 
    17053676 | 
    T A N E X, spol. s r.o. | 
    18048871 | 
     | 
    60,00 € | 
    24.01.2020 |    
     | 
     | 
    21.02.2020 | 
     | 
     | 
    Objednávka |