Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
203024 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 196,32 € 03.03.2020 03.04.2020 Faktúra
20038 Servisné činnosti -rekonfigurácia siete VUC-net Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 108,00 € 03.03.2020 01.04.2020 Objednávka
201052 EPI Právny systém Medium - ročný prístup od 02.03.2020 do 01.03.2021 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 402,48 € 03.03.2020 27.03.2020 Faktúra
201048 Ochrana objektu za obdobie 01.02.-29.02.2020 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 51,24 € 03.03.2020 11.04.2020 Faktúra
203025 Dodávka PHM 29.02.2020 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 291,59 € 03.03.2020 11.04.2020 Faktúra
20035 Nákup papiernických a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola automobilová 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 8,50 € 02.03.2020 31.03.2020 Objednávka
20036 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola automobilová 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 290,65 € 02.03.2020 31.03.2020 Objednávka
20037 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 116,00 € 02.03.2020 31.03.2020 Objednávka
201045 Seminár 10.03.2020 - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2020 pre rozpočtové a PO zriadené obcou a VÚC, nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 68,00 € 02.03.2020 04.04.2020 Faktúra
201055 Za služby mobilnej siete 01.02.2020-29.02.2020 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,72 € 01.03.2020 14.04.2020 Faktúra
201054 Za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,69 € 01.03.2020 14.04.2020 Faktúra
201050 Dodávka - elektrická energia 01.02.2020-29.02.2020 Stredná odborná škola automobilová 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 355,98 € 29.02.2020 11.04.2020 Faktúra
201050 Dodávka - elektrická energia 01.02.2020-29.02.2020 Stredná odborná škola automobilová 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 355,98 € 29.02.2020 06.03.2020 Faktúra
203027 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 61,69 € 29.02.2020 10.04.2020 Faktúra
201051 Služby v oblasti CO za obdobie 02/2020 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 29.02.2020 11.04.2020 Faktúra
201044 Obedy za mesiac február 2020 - žiaci Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 647,81 € 28.02.2020 10.04.2020 Faktúra
201043 Obedy za mesiac február 2020 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 385,60 € 28.02.2020 10.04.2020 Faktúra
20034 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola automobilová 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 468,00 € 28.02.2020 27.03.2020 Objednávka
20032 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola automobilová 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 196,40 € 28.02.2020 27.03.2020 Objednávka
20033 Nákup toneru do tlačiarne Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 33,60 € 28.02.2020 27.03.2020 Objednávka