Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25034 Nákup interiérových vitrín so sklom - 7 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 782,90 € 06.02.2025 10.02.2025 Objednávka
253007 Dodávka - tlačiareň Xerox Versa Link B415 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 971,70 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
251036 GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
253008 Dodávka - tonery 2 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 396,06 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
253009 Dodávka - PC zostava I5 12400 1 ks, monitor Philips 24" IPS PIVOT 1 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 036,00 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
Zmluva č. 5/2025/SOŠATt Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava 17053676 AMS servis, s.r.o. 50316877 1,50 € 06.02.2025 31.08.2025 07.02.2025 Ing. Jarmila Holická riaditeľka školy Zmluva
25034 Nákup interiérových vitrín so sklom - 7 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 782,90 € 06.02.2025 10.02.2025 Objednávka
251036 GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
251037 Za služby mobilnej siete január 2025 (O2) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 06.02.2025 18.02.2025 Faktúra
253012 Dodávka - mobilný kontajner na závesné zložky 2ks, skriňa dvere 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 723,24 € 06.02.2025 18.02.2025 Faktúra
251034 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 121,03 € 05.02.2025 13.02.2025 Faktúra
251035 Dodávka - tepelná energia január 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 969,70 € 05.02.2025 07.02.2025 Faktúra
251034 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 121,03 € 05.02.2025 13.02.2025 Faktúra
253006 Dodávka PHM k 31.01.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 436,40 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
251026 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
251027 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu január 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 495,33 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
251033 Za služby mobilnej siete január 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,79 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
251028 Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku január 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 073,45 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
251029 Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - január 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 111,32 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
251030 Za služby v oblasti CO za obdobie január 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra