251054 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
138,99 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251055 |
Dodávka - vodné, stočné február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 817,73 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251056 |
Za služby v oblasti CO za obdobie február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251057 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,62 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251058 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.02.2025-28.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,80 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251059 |
Za služby mobilnej siete (Telekom) február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,13 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25046 |
Oprava zváracie prístroja Proton AL na CO2 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Elektro plus, s.r.o. |
36270032 |
|
134,81 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
251052 |
Odborná prehliadka hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
350,06 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251051 |
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
209,10 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
253020 |
Dodávka materiál na výuku - prepojovacie káble 20 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
708,48 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25045 |
Oprava počítača v kancelárii hlavných majstrov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
177,12 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25043 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
228,46 € |
25.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25044 |
Oprava obrábacích strojov - frézky a sústruhy |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
500,00 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
251050 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4,95 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251048 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025-21.02.2025 - obedy žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 313,20 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251049 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 316,60 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251048 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025-21.02.2025 - obedy žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 313,20 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251049 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 316,60 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251050 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4,95 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251047 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
522,75 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |