Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
251054 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu február 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 138,99 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
251055 Dodávka - vodné, stočné február 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 817,73 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
251056 Za služby v oblasti CO za obdobie február 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
251057 Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za február 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 123,62 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
251058 Poplatky za služby pevnej siete 01.02.2025-28.02.2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,80 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
251059 Za služby mobilnej siete (Telekom) február 2025 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,13 € 04.03.2025 06.03.2025 Faktúra
25046 Oprava zváracie prístroja Proton AL na CO2 Stredná odborná škola automobilová 17053676 Elektro plus, s.r.o. 36270032 134,81 € 03.03.2025 05.03.2025 Objednávka
251052 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov Stredná odborná škola automobilová 17053676 PROFIS spol. s r.o. 34103201 350,06 € 03.03.2025 04.03.2025 Faktúra
251051 Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2024 Stredná odborná škola automobilová 17053676 ENVIRO-LEG s.r.o. 51919885 209,10 € 03.03.2025 04.03.2025 Faktúra
253020 Dodávka materiál na výuku - prepojovacie káble 20 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 FESTO spol. s r.o. 31680500 708,48 € 03.03.2025 04.03.2025 Faktúra
25045 Oprava počítača v kancelárii hlavných majstrov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 177,12 € 27.02.2025 04.03.2025 Objednávka
25043 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 228,46 € 25.02.2025 20.02.2025 Objednávka
25044 Oprava obrábacích strojov - frézky a sústruhy Stredná odborná škola automobilová 17053676 Michal Suchopa 40898164 500,00 € 25.02.2025 04.03.2025 Objednávka
251050 Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 4,95 € 21.02.2025 21.02.2025 Faktúra
251048 Odber stravy za obdobie 01.02.2025-21.02.2025 - obedy žiakov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 313,20 € 21.02.2025 21.02.2025 Faktúra
251049 Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - obedy zamestnancov Stredná odborná škola automobilová 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 316,60 € 21.02.2025 21.02.2025 Faktúra
251048 Odber stravy za obdobie 01.02.2025-21.02.2025 - obedy žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 313,20 € 21.02.2025 21.02.2025 Faktúra
251049 Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - obedy zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 316,60 € 21.02.2025 21.02.2025 Faktúra
251050 Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 4,95 € 21.02.2025 21.02.2025 Faktúra
251047 Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola automobilová 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 522,75 € 20.02.2025 21.02.2025 Faktúra