Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241046 Inzercia 9.2.2024, 16.2.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 292,80 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
244001 Zhotovenie diela - Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko - Súpis skutočne prevedených prác č. 1 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TRANSTAV TT s.r.o. 44082371 18 281,69 € 13.02.2024 08.03.2024 Faktúra
243017 Dodávka - toner Xerox CF280X Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 75,60 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
241043 Servisné činnosti na poškodenom HDD Notebook Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 162,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/SOŠATt Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Autocentrum ZACHAR, s.r.o. 46834982 1,50 € 09.02.2024 13.02.2024 31.08.2024 12.02.2024 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
24040 Odborná prehliadka zabezpečovacej signalizácie a oprava vonkajšieho snímača na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 815,10 € 09.02.2024 16.02.2024 Objednávka
24041 Nákup náradia na zabezpečenie praktické výuky žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 1 723,11 € 09.02.2024 17.02.2024 Objednávka
241036 Inzercia 2.2.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 146,40 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24038 Nákup toneru do tlačiarne, servisné činnosti podľa požiadavky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 237,60 € 08.02.2024 14.02.2024 Objednávka
24039 Nákup lakovníckeho materiálu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 7,96 € 08.02.2024 14.02.2024 Objednávka
241041 Poplatky za mobilné služby O2 1.1.2024-31.1.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
241039 Odborné stanovisko - posúdenie strojov na vyradenie z prevádzky SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. Ivan Igrici IIIZ 45902992 193,24 € 07.02.2024 15.02.2024 Faktúra
241037 Dodávka - vodné, stočné Január 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 344,93 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
241020 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 36,48 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
241028 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci Január 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
24036 Nákup 12 ks pracovných stoličiek do dielne PV SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jarmila Svítková - BIBIONE 35400307 947,52 € 05.02.2024 09.02.2024 Objednávka
24037 Odborná prehliadka hasiacich prístrojov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROFIS spol. s r.o. 34103201 350,00 € 05.02.2024 10.02.2024 Objednávka
243014 Dodávka PHM k 31.01.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 381,92 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
241032 Servisné činnosti - oprava Linux routra VT1 a VT2 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 162,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
241031 Dodávka - SW MS Office 2021 Standard Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 2 400,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »