Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
221172 Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac jún 2022 - pripojenie poplachového systému a výjazd zásahovej skupiny Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 113,40 € 05.07.2022 13.07.2022 Faktúra
223057 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 252,77 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
223058 Dodávka PHM k 30.06.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 590,67 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
221177 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,52 € 01.07.2022 14.07.2022 Faktúra
221176 Za služby pevnej siete 01.06.2022-30.06.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,67 € 01.07.2022 14.07.2022 Faktúra
Zmluva č. 76/2022/SOŠATt Kolektívna zmluva Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 ZO OZPŠaV pri SOŠA Trnava 0,00 € 01.07.2022 31.12.2027 06.12.2022 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
221165 Prenájom kancelárskeho zariadenia do 30.06.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 76,93 € 30.06.2022 09.07.2022 Faktúra
22100 Zabezpečenie prepravy zamestnancov SOŠA Trnava na trase Trnava - Banská Bystrica a späť dňa 06.07.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AD TORNADO s.r.o. 47243881 912,00 € 30.06.2022 09.07.2022 Objednávka
221173 Preprava vozidla Peugeot e208-učebná pomôcka Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MELDO s.r.o. 53047150 60,00 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
221167 Za služby v oblasti CO za obdobie 6/2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
221170 Dodávka - elektrická energia za obdobie jún 2022, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 650,91 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
223059 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 196,56 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
221175 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie jún 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 48,00 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
221174 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za jún 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 123,00 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
223056 Dodávka - montérkové súprávy LUXY, obuv pracovná APATIT pre žiakov SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 5 376,00 € 29.06.2022 12.07.2022 Faktúra
221163 Obedy za mesiac jún 2022 - skúšobná komisia ZUS, školská inšpekcia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 92,80 € 29.06.2022 12.07.2022 Faktúra
221162 Obedy za mesiac jún 2022 - hostia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 6,40 € 29.06.2022 12.07.2022 Faktúra
221161 Obedy za mesiac jún 2022 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 961,60 € 29.06.2022 12.07.2022 Faktúra
221160 Obedy za mesiac jún 2022 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 054,17 € 29.06.2022 12.07.2022 Faktúra
221164 Inzercia 24.06.2022 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 61,20 € 29.06.2022 12.07.2022 Faktúra