Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra


Informácie
  • Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
  • IČO: 36550949
  • Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250052 Vodné 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
20250053 Vodné 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Faktúra
20250083 Vodné 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250094 Zrážková voda z ciest 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 462,14 € 05.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250098 Zrážková voda z ciest 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 251,04 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250099 Zrážková voda z ciest 01/2025 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 442,70 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250102 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 672,69 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250103 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 959,18 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250104 Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 51,89 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250105 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 622,66 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
20250148 Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2024 - 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 1 215,08 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
118/2025 vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie ciest a mostov na rok 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 135,00 € 06.03.2025 06.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
119/2025 vyjadrenie k PD pre investičné akcie mostov na rok 2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 150,00 € 06.03.2025 06.03.2025 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20250193 Vodné 03/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
20250194 Vodné 03/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
20250189 Vodné 03/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
20250218 Zrážková voda z ciest 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 030,33 € 04.03.2025 14.03.2025 Faktúra
20250245 Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 46,86 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250246 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 866,35 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250247 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 026,94 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra