20101858 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
4 239,00 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101857 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
2 929,50 € |
02.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101705 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
664,20 € |
02.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101704 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
7 435,80 € |
02.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101703 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
380,70 € |
02.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101470 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
4 490,10 € |
30.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101469 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
3 412,80 € |
30.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101273 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
253,80 € |
31.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101272 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
7 951,50 € |
31.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100821 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
3 288,60 € |
16.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100820 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
4 301,10 € |
16.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100819 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
17 890,20 € |
16.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100528 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
4 376,70 € |
26.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100527 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
5 308,20 € |
26.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100526 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
8 194,50 € |
26.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100190 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
4 355,10 € |
02.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100189 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
4 503,60 € |
02.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100188 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
7 176,60 € |
02.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100012 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
4 646,70 € |
05.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100011 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VAŠA Slovensko |
35683813 |
|
4 349,70 € |
05.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |