20102813 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
243,81 € |
21.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102706 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
4 437,02 € |
29.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102143 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
131,69 € |
07.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101708 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
131,28 € |
28.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101333 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
315,37 € |
28.05.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101023 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
128,51 € |
22.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100840 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
461,29 € |
29.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100553 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
465,81 € |
25.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20100172 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
243,90 € |
28.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20093156 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
14 951,16 € |
27.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20093155 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
26 095,64 € |
27.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092983 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
3 333,26 € |
30.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092938 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
23 379,19 € |
27.11.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092647 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
234,92 € |
29.10.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20092306 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
315,06 € |
22.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091856 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
201,79 € |
28.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091441 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
185,93 € |
01.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091070 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
156,40 € |
28.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090690 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
64,50 € |
03.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20081576 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
7 913,50 € |
30.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |