Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260125 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,62 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 658,42 € 06.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260127 Kávovar SAECO NEW Royal OTC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Espresso SK s. r. o. 36769304 699,00 € 06.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260117 Zrážková voda z ciest 01/2026 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 347,66 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260116 Zrážková voda z ciest 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 3 971,14 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260115 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 63,10 € 05.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260134 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 300,00 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
20260113 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 670,10 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260110 Zrážková voda z ciest 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 197,01 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260109 Spotreba tepla 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 467,01 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260098 Tyčový vysávač ETA Moneto Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NAY Elektrodom 35739487 119,90 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260106 Pevné siete 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 26,58 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260108 Mobilné služby 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 926,61 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260103 Licencie Microsoft 365 Business Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 870,46 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260101 Telekom fleet GPS 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 483,38 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260107 Pevné siete + internet 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 104,45 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260105 Pevné siete + internet 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 832,40 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260104 Štartér na vozidlo TT721CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AUTOTECHMA spol. s r. o. 56663340 367,77 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260114 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výsadba drevín Katarínka Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Don Rozario s.r.o. 47051604 1 476,00 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260095 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 27,80 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260097 PHM 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 396,02 € 04.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260100 PHM 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 267,23 € 04.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260099 PHM 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 364,09 € 04.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260111 Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 11/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 537,30 € 04.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260102 Soľ posypová 202,30 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LAPERR spol. s r.o. 31572316 36 080,21 € 04.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260112 C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TICHÝ, s.r.o. 45535426 2 599,83 € 04.02.2026 05.03.2026 Faktúra
20260096 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 62,98 € 04.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260087 Poplatok za online školenie „Požiadavky na trasparentné odmeňovanie “ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 95,94 € 03.02.2026 14.02.2026 Faktúra
20260086 Vodné 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 03.02.2026 14.02.2026 Faktúra
20260085 Vodné 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 03.02.2026 14.02.2026 Faktúra
20260083 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,08 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 23,00 € 03.02.2026 17.02.2026 Faktúra