Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260181 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260183 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260184 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260189 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260177 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260176 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260178 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260179 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260187 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260188 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260180 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 10,50 € 18.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260168 PHM 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 81,54 € 18.02.2026 19.03.2026 Faktúra
20260166 PHM 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 960,96 € 18.02.2026 19.03.2026 Faktúra
20260164 PHM 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 204,87 € 18.02.2026 19.03.2026 Faktúra
20260165 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 59,04 € 18.02.2026 19.03.2026 Faktúra
20260163 Plynové kachle MORA PT 6150 Kováčová Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS 40626130 296,68 € 17.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260167 PHM 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 473,40 € 17.02.2026 19.03.2026 Faktúra
20260161 Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 55,35 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260171 Náhradné diely TT721CE (vzpera plynová) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MOTOSPOL SK, s.r.o. 50766350 230,00 € 16.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260160 Vodné 11/2025 - 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,53 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260162 Vodné, stočné 11/2025 - 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,83 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260156 Náhradné diely na osobné vozidlo TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA 11702273 199,80 € 13.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260157 Betón 2,6 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CS, s.r.o. 44101937 265,68 € 13.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260158 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 366,60 € 13.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260159 Hasiaci prístroj práškový PHO 6 kg Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FIREcontrol s. r. o. 46388915 159,90 € 13.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260153 Hygienické potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 2 024,58 € 12.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260155 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 76,26 € 12.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260154 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 76,26 € 12.02.2026 17.03.2026 Faktúra
20260150 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 786,60 € 11.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260151 M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. 34139184 1 715,85 € 11.02.2026 17.03.2026 Faktúra