Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260130 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 600,34 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260123 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 022,50 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260120 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 2 234,00 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260118 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SATES, a.s. Pov.Bystrica 31628541 4 204,76 € 06.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260119 Materiál potrebný na výrobu nosnej konštrukcie pod termoskriňu na obalovanú zmes TT554IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEEL SKLAD s.r.o. 44590890 429,52 € 06.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260122 Licencia ESET Protect Entry - 20 zariadení Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ITP Invest, s.r.o. 35947713 499,12 € 06.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260126 Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 02/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 250,62 € 06.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260124 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 305,04 € 06.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260125 Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,62 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 658,42 € 06.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260127 Kávovar SAECO NEW Royal OTC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Espresso SK s. r. o. 36769304 699,00 € 06.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260117 Zrážková voda z ciest 01/2026 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 347,66 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260116 Zrážková voda z ciest 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 3 971,14 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260115 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 63,10 € 05.02.2026 07.03.2026 Faktúra
20260134 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 300,00 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
20260113 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 670,10 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260110 Zrážková voda z ciest 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 197,01 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260109 Spotreba tepla 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 467,01 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260098 Tyčový vysávač ETA Moneto Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NAY Elektrodom 35739487 119,90 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260106 Pevné siete 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 26,58 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260108 Mobilné služby 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 926,61 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260103 Licencie Microsoft 365 Business Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 870,46 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260101 Telekom fleet GPS 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 483,38 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260107 Pevné siete + internet 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 104,45 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260105 Pevné siete + internet 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 832,40 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260104 Štartér na vozidlo TT721CE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AUTOTECHMA spol. s r. o. 56663340 367,77 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260114 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výsadba drevín Katarínka Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Don Rozario s.r.o. 47051604 1 476,00 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260095 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 27,80 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
20260097 PHM 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 396,02 € 04.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260100 PHM 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 267,23 € 04.02.2026 28.02.2026 Faktúra
20260099 PHM 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 364,09 € 04.02.2026 28.02.2026 Faktúra