| 20250106 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 619,90 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250107 |
Asfaltový penetračný lak DEK DenBit BR-ALP 9 kg, Baumit Betón B20 25kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
703,57 € |
10.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250101 |
Obnovenie platnosti elektronického podpisu pre používanie elektronickej schránky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250110 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
37,65 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250111 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,25 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250117 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
30,20 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250109 |
Náhradné diely Zetor TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
172,62 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250098 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 251,04 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250099 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 442,70 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250100 |
Technická kontrola TT723CE - opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
75,00 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250097 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250096 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,56 € |
06.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250080 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
205,90 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250081 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
19,43 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250082 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
134,32 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250083 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250084 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
101,87 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250085 |
Spotreba tepla 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 322,04 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250087 |
Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2024 + Legislatívne zmeny na rok 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
86,10 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250088 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
642,31 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250089 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 540,00 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250091 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250092 |
Elektrická energia 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 524,07 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250093 |
Elektrická energia 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 463,49 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250094 |
Zrážková voda z ciest 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 462,14 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250079 |
Vodné, stočné 01/2025 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,38 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250086 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 771,20 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250069 |
Poplatok za využívanie informačného systému TRANSPAREX 02/2025-02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
442,80 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
144,07 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250071 |
Pevné siete + internet 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 209,17 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |