Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250028 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 108,73 € 24.01.2025 04.02.2025 Faktúra
20250023 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 272,16 € 24.01.2025 20.02.2025 Faktúra
20250021 Vykurovací plyn Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r. o. 34116940 2 368,81 € 23.01.2025 04.02.2025 Faktúra
20250032 Pneuservisné služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 102,36 € 23.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250022 Rekonštrukcia strechy na stredisku Veľký Meder Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ALLEVAP, s. r. o. 53017218 15 297,76 € 23.01.2025 20.02.2025 Faktúra
20250020 Vývoz separovaného odpadu 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 34,88 € 22.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250019 Vodné 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10,84 € 22.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250017 Vodné, stočné 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,38 € 21.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250018 Vodné, stočné, zrážky 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 208,56 € 21.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20241979 Vodné, stočné, zrážky 03/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 105,72 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241980 Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 126,80 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241981 Vodné, stočné, zrážky 03/2024 -12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 201,00 € 20.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20250011 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 51,91 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250014 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,83 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
20250015 Náhradné diely TT899CA, TT706BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STABO, s.r.o. 31620582 106,65 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250009 Náhradné diely TT090BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STABO, s.r.o. 31620582 21,87 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250012 PHM 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 764,05 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250013 PHM 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 522,27 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250016 PHM 01/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 374,12 € 20.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250034 Povinné oboznamovanie a preskúšanie obsluhy motorových reťazových píl Správa a údržba ciest TTSK 37847783 IVCSO, s.r.o. 36654957 24,60 € 17.01.2025 29.01.2025 Faktúra
20250010 Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SIGNATECH spol. s r. o. 44690118 1 698,99 € 17.01.2025 17.02.2025 Faktúra
20250008 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 16.01.2025 16.01.2025 Faktúra
20241971 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 74,40 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241972 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 74,40 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241973 Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 320,00 € 15.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241965 Vodné, stočné 10/2024 - 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CHEMOLAK a.s. 31411851 2,88 € 14.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241963 Zrážky Hlohovec 12/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 636,38 € 14.01.2025 24.01.2025 Faktúra
20241952 Vodné, stočné 06/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 112,03 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241953 Vodné, stočné 08/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 20,51 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20241955 Vodné, stočné, zrážky 04/2024 - 12/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 289,96 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra