20240653 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240652 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240651 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240638 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240640 |
Oprava kávovarov JURA E8, JURA X50 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
203,52 € |
23.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240644 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
23,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240643 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240642 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
65,00 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240641 |
Vývoz separovaného odpadu 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
23.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240646 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
5 991,95 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240648 |
Programovanie riadiacej dosky sypača TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
120,00 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240639 |
Drvené kamenivo 22,64 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 067,70 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240637 |
Drvené kamenivo 23,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 016,12 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240649 |
Farba modrá, riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ferdinand Ferenczi, "GALANT" |
32305800 |
|
2 667,88 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240647 |
Micro karty na LTE kamery (ScanDisk Ultra microSDXC 256 GB) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
47,75 € |
23.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240635 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240636 |
Náhradné diely TT930AH (sada filtrov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
164,00 € |
22.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240663 |
Pneuservisné služby TT611GJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
61,51 € |
22.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240630 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do SK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
9,43 € |
21.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240634 |
Náhradné diely TT782AC (ložisko, ozubené koleso malé) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
231,05 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240633 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
852,00 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240631 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
750,00 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240656 |
M932 cez Skalický potok a poľnú cestu pred mestom Skalica - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
64 214,42 € |
21.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240645 |
Olej hydraulický, olej motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
4 003,27 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240623 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
19.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240618 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240616 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240654 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
477,60 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240620 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
619,93 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240629 |
PHM 05/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 502,57 € |
17.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |