Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231976 Služby VEMA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 79,86 € 03.01.2024 02.02.2024 Faktúra
20231981 PHM 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 537,39 € 03.01.2024 02.02.2024 Faktúra
20231966 PHM 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 497,49 € 03.01.2024 02.02.2024 Faktúra
20231964 PHM 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 124,35 € 03.01.2024 02.02.2024 Faktúra
20240002 Vodné 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 02.01.2024 15.01.2024 Faktúra
20240001 Vodné 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 02.01.2024 15.01.2024 Faktúra
20231972 Technická a emisná kontrola TT224IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK Racing, s.r.o. 44092610 105,00 € 02.01.2024 15.01.2024 Faktúra
20240006 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 25,99 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20240005 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 30,37 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20240004 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2024-15.03.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 57,82 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20231957 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 84,00 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20231956 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 54,00 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20231991 Mýtne poplatky 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 28,48 € 01.01.2024 09.01.2024 Faktúra
20231990 Mýtne poplatky 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 49,50 € 01.01.2024 10.01.2024 Faktúra
20231971 Telekom fleet GPS 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 706,40 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
20231970 Mobilné siete 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 857,54 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
20231969 Pevné siete 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 30,78 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
20231968 Pevné siete + internet 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 043,24 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
20231967 Pevné siete + internet 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 257,10 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
20240007 Elektrická energia 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.01.2024 19.01.2024 Faktúra
20231974 Dočasné priradenie zamestnancov 12/2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 2 172,00 € 01.01.2024 19.01.2024 Faktúra
20240003 Vodné, stočné 12/2023 - 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 97,76 € 01.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20240209 Elektrická energia 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.01.2024 26.02.2024 Faktúra