20240137 |
Technický benzín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
270,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240118 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
563,75 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240117 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
279,00 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
418,32 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240114 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,40 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240127 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
759,60 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 304,84 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 094,10 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128 |
PHM 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 069,74 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 060,00 € |
03.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197 |
Storno faktúry č. 20240182 - Vyslobodenie vozidla TT520IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
-348,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240196 |
Storno faktúry č. 20240184 - Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
-561,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195 |
Storno faktúry č. 20240183 - Vyslobodenie vozidla TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
-216,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240184 |
Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
561,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240183 |
Vyslobodenie vozidla TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
216,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240182 |
Vyslobodenie vozidla TT520IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
348,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240115 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 461,90 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240119 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 515,30 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240198 |
Vyslobodenie vozidla TT520IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
348,00 € |
02.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200 |
Vyslobodenie vozidla TT539IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
561,60 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199 |
Vyslobodenie vozidla TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
216,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240156 |
Mýtne poplatky 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
50,02 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155 |
Mýtne poplatky 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
11,04 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240154 |
Mýtne poplatky 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
10,94 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240112 |
Spotreba tepla 01/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 296,28 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108 |
Vodné 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |