Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240137 Technický benzín Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Vadovič - ADD 51090490 270,00 € 06.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240118 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 563,75 € 05.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240117 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 279,00 € 05.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240116 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 418,32 € 05.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240114 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 116,40 € 05.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240134 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 138,00 € 05.02.2024 19.02.2024 Faktúra
20240161 Support ORIS, CS ORIS 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 3 326,40 € 05.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240127 Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,52 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 759,60 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240126 Prenájom veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 297,60 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240135 PHM 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 9 304,84 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240132 PHM 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 094,10 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240131 Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,92 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240128 PHM 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 8 069,74 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240141 Dočasné priradenie zamestnancov 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 060,00 € 03.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240197 Storno faktúry č. 20240182 - Vyslobodenie vozidla TT520IN Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 -348,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240196 Storno faktúry č. 20240184 - Vyslobodenie vozidla TT539IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 -561,60 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240195 Storno faktúry č. 20240183 - Vyslobodenie vozidla TT182ER Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 -216,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240184 Vyslobodenie vozidla TT539IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 561,60 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240183 Vyslobodenie vozidla TT182ER Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 216,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240182 Vyslobodenie vozidla TT520IN Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 348,00 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
20240115 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 16 461,90 € 02.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240119 Ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Lukáš Minarovič 43617603 1 515,30 € 02.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240198 Vyslobodenie vozidla TT520IN Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 348,00 € 02.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20240200 Vyslobodenie vozidla TT539IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 561,60 € 02.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240199 Vyslobodenie vozidla TT182ER Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. 45414408 216,00 € 02.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240156 Mýtne poplatky 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 50,02 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
20240155 Mýtne poplatky 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 11,04 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
20240154 Mýtne poplatky 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 10,94 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
20240112 Spotreba tepla 01/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 296,28 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
20240108 Vodné 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra