20240243 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 510,40 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240275 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 000,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
102,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
108,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240233 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240236 |
Vodné, stočné 02/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240431 |
Licencia GstarCAD, SLM abonentná služba aktualizácií a technickej podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GS SOFT Slovakia s.r.o. |
36698431 |
|
396,00 € |
01.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289 |
Elektrická energia 02/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-226,65 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240245 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 699,20 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262 |
Zrážková voda z ciest 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 972,92 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274 |
Služby pneuservisu TTZ284 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
24,60 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277 |
Zneškodnenie odpadu 0,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
41,14 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240265 |
Emisná kontrola TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263 |
Technická kontrola TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
70,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232 |
Certifikát pre ePečať SK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240241 |
Vakcína - kliešťová encefalitída |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
3 274,66 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293 |
Support ORIS, CS ORIS 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240273 |
Zrážková voda z ciest 02/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 337,15 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272 |
Zrážková voda z ciest 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 940,03 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240281 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
574,33 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240280 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,10 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240279 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
866,83 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240278 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 004,57 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240230 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
981,54 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229 |
Zrážková voda z ciest Skalica 02/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
29.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228 |
Pneuservisné služby TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
31,30 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240288 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 283,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240260 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,03 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
8,28 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226 |
Vodné 09/2023 - 01/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
310,90 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
5 539,08 € |
28.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |