Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240351 Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 981,54 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240350 Zrážková voda z ciest Skalica 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 777,67 € 31.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240446 Nájom dopravných prostriedkov 1.Q Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -46 403,12 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240372 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 432,16 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240371 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 9,20 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240370 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 89,66 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240369 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 725,63 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240368 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 244,04 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240367 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 1 726,21 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240366 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 678,76 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240365 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 21 696,50 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240364 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 2 192,26 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240363 Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 5 212,58 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240359 Nájom dopravných prostriedkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 225 165,99 € 31.03.2024 02.05.2024 Faktúra
20240404 Betónová zmes 1,0 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 59,64 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240421 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 1 552,00 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240353 Čistenie klimatizačných jednotiek Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AIRFITTING s.r.o. 46854550 1 367,76 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240349 Čistenie klimatizačných jednotiek Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AIRFITTING s.r.o. 46854550 815,40 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240405 Pneuservisné služby TT445GS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 69,31 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240374 Vodné, stočné 04/2023 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 413,38 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240373 Vodné, stočné, zrážky 04/2023 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 420,67 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240377 II/426 Kompletné čistenie čerpacej šachty, demontáž čerpadiel a hĺbková diagnostika čerpadiel Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AKS group s.r.o. 47424893 3 738,00 € 28.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240426 Vodné, stočné 01/2024 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CHEMOLAK a.s. 31411851 12,96 € 28.03.2024 06.05.2024 Faktúra
20240408 Služby pneuservisu TT706AC, TT577AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS, spol. s r.o. 34119493 307,61 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20240376 Stočenie brzdového bubna TTZ132 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 PEMI-KOVO, s.r.o. 50107003 110,00 € 27.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240401 Tonery a náplne do tlačiarne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 099,20 € 27.03.2024 26.04.2024 Faktúra
20240347 Licencia na grafický software - ADOBE Creative Cloud Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 520,00 € 26.03.2024 15.04.2024 Faktúra
20240346 Poplatok za online konferenciu (Zmeny v územnom plánovaní a v stavebnom zákone po 1.4.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 154,80 € 26.03.2024 15.04.2024 Faktúra
20240343 Záložný zdroj na kamerový systém Zabat Z1000T UPS, kamera pre monitorovanie dočasných projektov Dahua LTE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 1 248,00 € 26.03.2024 22.04.2024 Faktúra
20240342 Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STEEL SKLAD s.r.o. 44590890 632,28 € 26.03.2024 22.04.2024 Faktúra