20240354 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
142,20 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240418 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240515 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
02.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240396 |
Telekom fleet GPS 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 490,40 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240429 |
Mýtne poplatky 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
19,07 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240427 |
Mýtne poplatky 03/2024 TT036IM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,25 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240397 |
Mobilné služby 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
863,94 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240392 |
Pevné siete + internet 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 972,73 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240390 |
Pevné siete + internet 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
257,10 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240388 |
Pevné siete 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,36 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240411 |
Elektrická energia 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 471,05 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240409 |
Elektrická energia 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
267,51 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240352 |
Vodné, stočné 03/2024 - 04/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,76 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240420 |
Zrážková voda z ciest 03/2024 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 429,36 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240386 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
14,16 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240406 |
Zneškodnenie odpadu 1,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
174,24 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240435 |
Elektrická energia 03/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-723,53 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240419 |
Zrážková voda z ciest 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 211,75 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240380 |
Zrážková voda z ciest 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 246,91 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240425 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
49,28 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240424 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,93 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240423 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 418,68 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240422 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
926,62 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240362 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-4 553,58 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240361 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 572,10 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240360 |
Skutočné prevádzkové náklady za rok 2023 doúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 745,76 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240439 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 006,23 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240438 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 064,39 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240436 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2024 - 03/2024
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 134,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240444 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |