Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240237 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 15 561,00 € 02.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240283 Mýtne poplatky 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 8,02 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
20240240 Elektrická energia 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 267,51 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240239 Elektrická energia 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 3 471,05 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240244 Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Bobčík 40472779 1 699,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240261 Mobilné služby 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 886,69 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240259 Telekom fleet GPS 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 706,40 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240257 Pevné siete 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,80 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240255 Pevné siete + internet 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 980,67 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240252 Pevné siete + internet 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 257,10 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240248 Spotreba tepla 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 693,27 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240238 Zemný plyn 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 987,00 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
20240243 Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ján Očkaják 50259393 1 510,40 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240275 Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BIOTIT s. r. o. 52268811 2 000,00 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240235 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 102,00 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240234 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 108,00 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240233 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 30,00 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240236 Vodné, stočné 02/2024 - 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 97,76 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
20240431 Licencia GstarCAD, SLM abonentná služba aktualizácií a technickej podpory Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GS SOFT Slovakia s.r.o. 36698431 396,00 € 01.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20240289 Elektrická energia 02/2024 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -226,65 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240245 Dočasné priradenie zamestnancov 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Igor Olša 45252351 1 699,20 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240262 Zrážková voda z ciest 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 3 972,92 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240274 Služby pneuservisu TTZ284 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS, spol. s r.o. 34119493 24,60 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240277 Zneškodnenie odpadu 0,34 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 41,14 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240265 Emisná kontrola TT439BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 50,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240263 Technická kontrola TT439BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STK-EK s.r.o. 50561341 70,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
20240232 Certifikát pre ePečať SK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 D.Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 36,00 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
20240241 Vakcína - kliešťová encefalitída Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 3 274,66 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
20240293 Support ORIS, CS ORIS 02/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 3 326,40 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
20240273 Zrážková voda z ciest 02/2024 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 337,15 € 29.02.2024 26.03.2024 Faktúra