Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241042 PHM motorová nafta - benkalor Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TaM trans spedition 34140425 16 739,06 € 23.07.2024 28.08.2024 Faktúra
20241491 Akumulátorové náradie (fukár) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 300,00 € 23.07.2024 23.10.2024 Faktúra
20241025 Technická kontrola TT090BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 71,00 € 22.07.2024 05.08.2024 Faktúra
20241023 Vývoz separovaného odpadu 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 32,40 € 22.07.2024 06.08.2024 Faktúra
20241020 Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SIGNATECH spol. s r. o. 44690118 8 342,40 € 22.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241024 Náhradné diely TT090BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STABO, s.r.o. 31620582 221,64 € 22.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241041 Ochrana displeju (fólia matná Pixel 8) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pick it up services s.r.o. 51866145 20,00 € 19.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241032 Betónová zmes 20,50 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 2 183,04 € 18.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241013 Asfaltová emulzia 0,8 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 681,60 € 18.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241007 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,40 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20241006 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,20 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20241005 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 9,00 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20241028 Pneuservisné služby TT187GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 13,27 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241026 PHM 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 372,04 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241019 PHM 07/2024 Nafta na čistenie TURBA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 903,11 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241017 PHM 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 170,16 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241016 PHM 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 199,59 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241015 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SmartinG, s.r.o. 47752661 840,00 € 17.07.2024 16.08.2024 Faktúra
20241009 M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - pokračovanie vo výkone dlhodobého monitorovania mosta (správa č. 10) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 1 344,00 € 16.07.2024 05.08.2024 Faktúra
20241014 Materiál potrebný na opravu čiel priepustov (šalovacie dosky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Jozef NOVÁK 17770611 222,00 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241000 Technická kontrola TT923BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 68,00 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241010 M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 2 289,60 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241027 Plnenie a dezinfekcia klimatizácie TT611GJ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKONA TRADE, j.s.a. 52978397 57,44 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241004 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241003 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 022,40 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241002 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 766,80 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20241001 Asfaltová emulzia 1,1 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 937,20 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20240999 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 852,00 € 16.07.2024 09.08.2024 Faktúra
20240993 Technická kontrola TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 71,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240992 Emisná kontrola TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 37,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra