20231693 |
Telekomunikačná technika (Google Pixel 8 12/128GB čierny) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
869,00 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231698 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
2 984,94 € |
09.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231941 |
Výpočtová technika (monitor HP E27q) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
552,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231682 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
08.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231672 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231699 |
Reklamné predmety (pero, diár, kalendár, chladiaca taška) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
5 875,81 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231761 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231673 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
199,75 € |
08.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231674 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
900,00 € |
08.11.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231666 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický, nemecký jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
473,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231688 |
Sústružnícke práce TT233AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
30,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231668 |
Telekomunikačná technika (mobilné telefóny Caterpillar CAT S42H +) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 992,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231667 |
Výpočtová technika (tablet Lenovo M10 Plus + príslušenstvo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
2 928,00 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231661 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
4 798,32 € |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231671 |
Zrážková voda z ciest Skalica 10/2023 - 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
777,67 € |
07.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231649 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
241,80 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231646 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
116,16 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231644 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
634,08 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231662 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
297,60 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231648 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 - 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,92 € |
05.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231647 |
Náhradné diely na krovinorezy (vyžínacie lanko) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
228,02 € |
03.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231676 |
Support ORIS, CS ORIS 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
03.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231651 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 461,27 € |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231650 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 419,33 € |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231645 |
PHM 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 895,50 € |
03.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231669 |
Spotreba tepla 10/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 084,06 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231627 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
78,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231626 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
84,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231625 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231643 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
472,60 € |
02.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |