20210919 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
45,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210867 |
Vodoinštalačný a železiarsky materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
45,36 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210925 |
Betón 2,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
127,50 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210953 |
elektrina-vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
948,72 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210967 |
Odvoz a veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
114,20 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210886 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
177,26 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210948 |
Pranie a čistenie 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 986,31 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210947 |
Pranie a čistenie 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 903,30 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210946 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
985,36 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210935 |
Vodné Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
25,92 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210952 |
Vodné 06/21 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
880,39 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210951 |
Vodné 06/21 D.S. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
8 868,55 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210950 |
Vodné 06/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
1 267,99 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210949 |
Vodné 06/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
71,66 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210927 |
Vodné 06/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
14,26 € |
30.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210926 |
Vodné-stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
51,07 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210962 |
Elektroinštalačné práce-oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
323,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210994 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
622,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210885 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
630,96 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210882 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
1 766,23 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210870 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
657,50 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210917 |
ND na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
387,70 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210922 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
1 206,42 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210921 |
Doplnenie oleja do hydrauliky na nadstavbe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
107,69 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210894 |
Hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
29.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210858 |
Asfaltová emulzia 1,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
29.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210876 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
296,04 € |
29.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210875 |
Hygienické prostriedky 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210877 |
Teplá obaľovaná zmes 12,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
765,74 € |
28.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210864 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
1 382,62 € |
28.06.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |