20211042 |
Stavebný a vodoinšt. materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
126,04 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211041 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
113,40 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211040 |
Pramenitá voda - BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
37,80 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211039 |
Pramenitá voda - ČE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
32,40 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211087 |
Spotreba tepla 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 198,03 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211068 |
M5237 na ceste II/500 pri obci Sobotište - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
92 478,37 € |
02.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211066 |
Elektrina 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211064 |
Elektrina 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
612,15 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211060 |
Telekom fleet - GPS 06/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 971,56 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211059 |
Pevné siete 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
890,06 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211058 |
Mobilné siete 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
385,04 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211057 |
Pevné siete 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,90 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211056 |
Mobilné siete 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211037 |
Vodné/stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
77,26 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211034 |
Plyn 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 206,00 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211065 |
Elektrina 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211085 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
309,68 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211055 |
Vodné 07/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
51,77 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211054 |
Vodné 07/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
10,37 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211044 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
25 681,22 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211112 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
961,00 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211120 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
150,66 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211114 |
Školenie iORIS Majstri |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
738,00 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211083 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
263,75 € |
31.07.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211109 |
Zrážky Galanta 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 085,86 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211108 |
Zrážky Dolná Streda 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 018,20 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211107 |
Zrážky Sereď 07/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 000,08 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211096 |
Vodné 07/21 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
22,03 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211082 |
zrážková voda - cesty 07/21 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
644,39 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20211081 |
zrážková voda - cesty 07/21 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
447,41 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |