Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20211590 Zemný plyn Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 651,00 € 01.11.2021 15.11.2021 Faktúra
20211620 Telekom fleet GPS - 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 954,57 € 01.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20211619 Mobilné siete 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 501,17 € 01.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20211618 Pevné siete 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,24 € 01.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20211617 Mobilné služby 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 24,00 € 01.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20211616 Pevné siete + internet 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 832,15 € 01.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20211654 Elektrina 11/2021 - Kováčová Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 100,36 € 01.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20211648 Elektrina 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 363,14 € 01.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20211647 Elektrina 11/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 3 082,19 € 01.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20211710 Pneuservisné práca Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ContiTrade Slovakia s. r. o. 36336556 45,79 € 01.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20211604 Odvoz odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VYFAKO, spol. s r.o. 36555355 438,96 € 31.10.2021 15.11.2021 Faktúra
20211671 Stočné 9,10/2021 Galanta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 88,06 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211670 Vodné 10/2021 Galanta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 14,26 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211669 Zrážky 10/2021 Galanta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 3 256,31 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211668 Zrážky 10/2021 Sereď Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 3 165,79 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211667 Zrážky 10/2021 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 1 074,44 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211695 Elektrina - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 317,81 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211666 Odvoz veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Gulázsi, s.r.o. 51929724 200,83 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211644 zrážková voda - cesty 10/21 Gabčíkovo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 679,98 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211643 zrážková voda - cesty 10/21Veľký Meder Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 472,13 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211641 zrážková voda - cesty 10/21 Dunajská Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 4 755,91 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211639 zrážková voda - cesty 10/21Šamorín Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 38,44 € 31.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20211730 Vodné Sereď Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 90,73 € 31.10.2021 13.12.2021 Faktúra
20211612 Pneuservisné služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ROJT, s r.o. 36262994 190,15 € 31.10.2021 02.12.2021 Faktúra
20211697 Technická a emisná kontrola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Beňo, s.r.o. 47573562 1 238,00 € 31.10.2021 02.12.2021 Faktúra
20211720 Vodné 6-10/2021 DS-vyučtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 173,80 € 31.10.2021 02.12.2021 Faktúra
20211719 Vodné 6-10/2021 DS-vyučtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 1 491,02 € 31.10.2021 02.12.2021 Faktúra
20211634 Nájom dopravných prostriedkov 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 246,66 € 31.10.2021 02.12.2021 Faktúra
20211633 Nájom dopravných prostriedkov 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 052,54 € 31.10.2021 02.12.2021 Faktúra
20211632 Nájom dopravných prostriedkov 10/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 10 396,54 € 31.10.2021 02.12.2021 Faktúra