20201004 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VŚEOBECNÁ OBCHODNÁ |
36182966 |
|
1 243,20 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201042 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201041 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201040 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201034 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
27.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201023 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 293,42 € |
27.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201037 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 138,20 € |
27.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201029 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 389,60 € |
27.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201022 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TERMOSAN |
45578087 |
|
382,00 € |
27.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201402 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
27.07.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201019 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
24.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201016 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
29,00 € |
24.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201014 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
24.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201013 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
29,00 € |
24.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201008 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TYCAN |
46197940 |
|
435,00 € |
24.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201000 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
23.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200999 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
55,00 € |
23.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201011 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
735,90 € |
23.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201012 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EUROMAL |
36765406 |
|
1 797,76 € |
23.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200995 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
29,00 € |
22.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200994 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
22.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200993 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
41,00 € |
22.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201033 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
22.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201001 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200998 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
59,00 € |
22.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200997 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
22.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200996 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
22.07.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201007 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
96,00 € |
22.07.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201030 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
21.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201027 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
514,02 € |
21.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |