20201358 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
25.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201339 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS Slovakia |
31427855 |
|
103,56 € |
25.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201356 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KAROVIČ s.r.o. |
36724572 |
|
12,76 € |
24.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201294 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
24.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201293 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
24.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201322 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 016,00 € |
24.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201333 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
260,80 € |
24.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201328 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201334 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
23.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201327 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
514,02 € |
23.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201312 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 294,69 € |
22.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201311 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Zuzana Ďurišová - Ateliér sadovníckej tvorby |
37275356 |
|
400,00 € |
22.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201317 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
75,40 € |
21.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201310 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TLT MOBIL |
34108173 |
|
162,00 € |
21.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201332 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
681,82 € |
21.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201316 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
616,56 € |
21.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201323 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
57,65 € |
21.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201318 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
354,72 € |
18.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201301 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
61,00 € |
17.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201314 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
29,82 € |
17.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201303 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Attila SZABÓ - AUTO ABC |
40284328 |
|
203,00 € |
17.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201306 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 085,25 € |
17.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201305 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 310,68 € |
17.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201304 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 788,84 € |
17.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201319 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
67,75 € |
17.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201307 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
45,36 € |
17.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201324 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
17.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201309 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEX s.r.o. |
36222291 |
|
74,76 € |
16.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201279 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FK INDUSTRIAL COATINGS s.r.o. |
36585408 |
|
378,12 € |
16.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201315 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
14.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |